[ 索 引 号 ] 11500240711643942Y/2024-00034 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县鱼池镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 发布日期 ] 2024-10-18

重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

综合办事机构

1党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、旅游等职责。

4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、乡风文明、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责

5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责

7.应急管理办公室(平安建设办公室)。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位

1.农业服务中心

宗旨:为农业农村工作提供服务。

主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务:

1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。

4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。

5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

7)承担水产和渔业服务工作。

8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

10)指导服务做好农村土地流转工作。

11)承担扶贫开发技术服务工作。

12)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2.文化服务中心

宗旨:为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务:

1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。

2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。

4)承担广播、电视、电影方面的服务工作。

5)承担综合文化场地的开放和服务工作。

6)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

7)承担乡村旅游服务工作。

8)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

 4.退役军人服务站

     宗旨:为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务:

(1)负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

(2)协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

3)协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

4)协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

5)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

6)协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5综合行政执法大队

宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。

主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务:

1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。

4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外,市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

(二)机构设置

2023本部门独立核算机构数(人民政府)6个,独立编制机构数6个,其中政府机关1个,事业单位5个(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2740.06万元,支出总计2740.06万元。收支较上年决算数减少82.51万元,下降2.92%,主要原因是基础设施建设项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2740.06万元,较上年决算数减少82.51万元下降2.92%,主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中:财政拨款收入2740.06万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2740.06万元,较上年决算数减少82.51万元,下降2.92%,主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中:基本支出1003.66万元,占36.63%;项目支出1736.39万元,占63.37%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是2023年度年本部门无年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2740.06万元。与2022年相比,减少82.51万元,下降2.92%,主要原因是基础设施建设项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2739.22万元,较上年决算数增加84.30万元,增长3.18%。主要原因是本部门2023政府性基金拨款收入减少。较年初预算数增加1631.49万元,增长147.28%。主要原因是年中追加基础设施建设、美丽乡村建设、特色村寨建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2739.22万元,较上年决算数增加84.30万元,增长3.18%。主要原因是本部门2023政府性基金拨款收入减少。较年初预算数增加1631.49万元,增长147.28%。主要原因是年中追加基础设施建设、美丽乡村建设、特色村寨建设、农村人居环境治理、发展壮大村集体经济等项目预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是本部门2023年度无预算结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出760.43万元,占27.76%,较年初预算数增加312.00万元,增长69.58%,主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

2)文化旅游体育与传媒支出29.78万元,占1.09%,较年初预算数增加6.35万元,增长27.10%,主要原因是鱼池镇文化服务中心年中追加人员经费,保障职业年金等保险支出。

3)社会保障与就业支出357.24万元,占13.04%,较年初预算数增加146.42万元,增长69.45%,主要原因是年中追加养老服务中心建设、敬老院管理补助等资金。

4)卫生健康支出49.34万元,占1.80%,较年初预算数增加11.78万元,增长31.36%,主要原因是工资调标医疗保险支出增加及年中追加防疫工作经费。

5)节能环保支出121.26万元,占4.43%,较年初预算数增加121.26万元,增长100.00%,主要原因是年中追加十里荷塘核心景区建设、环境整治、农村生活垃圾收运及分类补助资金。

6)城乡社区支出25.86万元,占0.94%,较年初预算数增加25.86万元,增长100.00%,主要原因是年中追加乡镇市政管理、农村生活垃圾收运补助资金。

7)农林水支出1285.92万元,占46.94%,较年初预算数增加947.56万元,增长280.04%,主要原因是年中追加农村三变改革壮大村集体资金、深度产业结构调整项目、美丽乡村建设、山娇村特色村寨建设、农村人居环境整治提升等项目资金。

8)交通运输支出53.32万元,占1.95%,较年初预算数增加53.32万元,增长100.00%,主要原因是年中追加公路建设项目资金。

9住房保障支出54.12万元,占1.98%,较年初预算数增加4.99万元,增长10.16%,主要原因是人员职级晋升、工资调标住房公积金支出增加。

10灾害防治及应急管理支出1.97万元,占0.07%,较年初预算数增加1.97万元,增长100.00%,主要原因是年中追加干旱救灾、地质灾害防治员及群测群防员补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1003.66万元。其中:人员经费883.13万元,较上年决算数增加56.68万元,增长6.86%,主要原因是人员增加、职级晋升、工资调标等人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险职业年金缴费、住房公积金、目标绩效考核、其他工资福利支出等公用经费120.53万元,较上年决算数增加2.83万元,增长2.40%,主要原因是人员增加,办公等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.84万元,较上年决算数减少166.81万元,下降99.50%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出减少。本年支出0.84万元,较上年决算数减少166.81万元,下降99.50%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计11.73万元,较年初预算数减少8.17万元,下降41.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.27万元,增长2.36%,主要原因是2023年增加高标准农田建设等大型项目,巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接下乡次数与考察调研增加,接待增多,公车维护费增加,综上三公经费有所增加。

(二)三公经费分项支出情况

2023度本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2023度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.90万元,主要用于因公出行、镇内安全巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.10万元,下降41.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.02万元,增长0.34%,主要原因是2023年增加高标准农田建设等大型项目,巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接下乡次数与考察调研增加公车维护费增加公务接待费5.83万元,主要用于接待县内相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.07万元,下降41.11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.25万元,增长4.48%,主要原因是2023年增加高标准农田建设等大型项目,巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接下乡次数与考察调研增加,接待增多

(三)三公经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待184批次1821人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费32.00元,车均购置费0万元,车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.14万元,较上年决算数减少5.42万元,下降32.73%,主要原因是精简会议,会议支出减少。本年度培训费支出1.04万元,较上年决算数减少4.04万元,下降79.53%,主要原因是本年度培训减少

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加9.77万元,增长15.16%,主要原因是人员增加、办公、差旅等费用支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

石柱土家族自治县鱼池镇人民政府整体自评

项目编码:

50024000023P000062

自评总分:

82.212



项目主管部门:

907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

丁运平

联系电话:

13594743504

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



14,403,792.35


30,238,488.62


27,400,572.72




其中:财政拨款



14,403,792.35


30,238,488.62


27,400,572.72

90.61

10.00

9.06

一般公共预算



14,403,792.35


30,230,088.62


27,392,172.72

90.61



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1是保证政府正常运转,工作正常开展; 2是奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 3是进一步完善我村组基础设施建设,加强惠民项目资金管理,保障工程验收合格率达到90%以上; 4是坚守民生保障底线,医疗、民政、残疾人等补贴发放及时率达100%; 5是加强社会稳定管理,将进京上访控制为06是灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作; 7是全面小康路上不漏一 户不落一 人,为乡村振兴添砖发力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

完成县委县政府安排的任务

个(台、套、件、辆)

35

35

0

100

10

10


任务完成合格率

%

95

95

0

100

20

20


项目任务完成时间

1

1

0

100

10

10


镇域GDP增长率

%

6

6

0

100

5

5


百姓利益生命财产安全保障率

%

100

100

0

100

10

10


促进乡村振兴建设


定性

基本建立

1

0

100

10

10


群众满意度

%

95

95

0

100

15

15


财政总投入

/

30230088.62

27400572.72

9.36

6.4

20

1.28


(二)部门绩效评价情况

我部门对鱼池镇人民政府部门整体开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2740.05万元,评价得分82.21分,评价等次为B从评价情况来看,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的社会与经济效益。下一年度,我镇将进一步加大推进绩效管理力度,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制。加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实施通报机制,探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

丁运平023-73384001



收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,739.22

一、一般公共服务支出

760.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.84

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

29.78

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

357.24



九、卫生健康支出

49.34



十、节能环保支出

121.26



十一、城乡社区支出

26.70



十二、农林水支出

1,285.92



十三、交通运输支出

53.32



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

54.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

1.97



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,740.06

本年支出合计

2,740.06

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,740.06

总计

2,740.06

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,740.06

2,740.06







201

一般公共服务支出

760.43

760.43







20101

人大事务

8.00

8.00







2010108

代表工作

8.00

8.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.28

693.28







2010301

行政运行

413.87

413.87







2010302

一般行政管理事务

224.03

224.03







2010350

事业运行

55.37

55.37







20132

组织事务

1.18

1.18







2013299

其他组织事务支出

1.18

1.18







20133

宣传事务

12.98

12.98







2013399

其他宣传事务支出

12.98

12.98







20199

其他一般公共服务支出

44.99

44.99







2019999

其他一般公共服务支出

44.99

44.99







207

文化旅游体育与传媒支出

29.78

29.78







20701

文化和旅游

29.78

29.78







2070109

群众文化

29.78

29.78







208

社会保障和就业支出

357.24

357.24







20801

人力资源和社会保障管理事务

75.21

75.21







2080104

综合业务管理

52.45

52.45







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.76

22.76







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

189.23

189.23







2080501

行政单位离退休

11.50

11.50







2080502

事业单位离退休

9.20

9.20







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.06

84.06







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84.47

84.47







20808

抚恤

2.24

2.24







2080899

其他优抚支出

2.24

2.24







20809

退役安置

1.06

1.06







2080999

其他退役安置支出

1.06

1.06







20810

社会福利

41.47

41.47







2081005

社会福利事业单位

41.47

41.47







20828

退役军人管理事务

32.41

32.41







2082850

事业运行

32.41

32.41







20899

其他社会保障和就业支出

5.62

5.62







2089999

其他社会保障和就业支出

5.62

5.62







210

卫生健康支出

49.34

49.34







21004

公共卫生

5.00

5.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00







21007

计划生育事务

0.12

0.12







2100717

计划生育服务

0.12

0.12







21011

行政事业单位医疗

44.22

44.22







2101101

行政单位医疗

18.85

18.85







2101102

事业单位医疗

14.46

14.46







2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.91

10.91







211

节能环保支出

121.26

121.26







21103

污染防治

81.49

81.49







2110302

水体

79.63

79.63







2110304

固体废弃物与化学品

1.86

1.86







21104

自然生态保护

39.77

39.77







2110402

农村环境保护

39.77

39.77







212

城乡社区支出

26.70

26.70







21203

城乡社区公共设施

1.86

1.86







2120303

小城镇基础设施建设

1.86

1.86







21205

城乡社区环境卫生

24.00

24.00







2120501

城乡社区环境卫生

24.00

24.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.84

0.84







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.84

0.84







213

农林水支出

1,285.92

1,285.92







21301

农业农村

201.24

201.24







2130104

事业运行

126.59

126.59







2130108

病虫害控制

2.30

2.30







2130110

执法监管

3.12

3.12







2130119

防灾救灾

5.20

5.20







2130122

农业生产发展

60.00

60.00







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

4.04

4.04







21302

林业和草原

3.35

3.35







2130207

森林资源管理

0.55

0.55







2130209

森林生态效益补偿

2.10

2.10







2130234

林业草原防灾减灾

0.70

0.70







21303

水利

17.20

17.20







2130315

抗旱

16.00

16.00







2130399

其他水利支出

1.20

1.20







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

603.69

603.69







2130504

农村基础设施建设

275.58

275.58







2130505

生产发展

303.69

303.69







2130506

社会发展

0.71

0.71







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.70

23.70







21307

农村综合改革

460.44

460.44







2130701

对村级公益事业建设的补助

207.34

207.34







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

253.10

253.10







214

交通运输支出

53.32

53.32







21401

公路水路运输

35.32

35.32







2140104

公路建设

35.32

35.32







21406

车辆购置税支出

18.00

18.00







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

18.00

18.00







221

住房保障支出

54.12

54.12







22102

住房改革支出

54.12

54.12







2210201

住房公积金

54.12

54.12







224

灾害防治及应急管理支出

1.97

1.97







22401

应急管理事务

0.73

0.73







2240108

应急救援

0.73

0.73







22406

自然灾害防治

1.24

1.24







2240601

地质灾害防治

1.24

1.24







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,740.06

1,003.66

1,736.39




201

一般公共服务支出

760.43

469.25

291.18




20101

人大事务

8.00


8.00




2010108

代表工作

8.00


8.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

693.28

469.25

224.03




2010301

行政运行

413.87

413.87





2010302

一般行政管理事务

224.03


224.03




2010350

事业运行

55.37

55.37





20132

组织事务

1.18


1.18




2013299

其他组织事务支出

1.18


1.18




20133

宣传事务

12.98


12.98




2013399

其他宣传事务支出

12.98


12.98




20199

其他一般公共服务支出

44.99


44.99




2019999

其他一般公共服务支出

44.99


44.99




207

文化旅游体育与传媒支出

29.78

29.78





20701

文化和旅游

29.78

29.78





2070109

群众文化

29.78

29.78





208

社会保障和就业支出

357.24

279.71

77.52




20801

人力资源和社会保障管理事务

75.21

52.45

22.76




2080104

综合业务管理

52.45

52.45





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.76


22.76




20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

189.23

189.23





2080501

行政单位离退休

11.50

11.50





2080502

事业单位离退休

9.20

9.20





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.06

84.06





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84.47

84.47





20808

抚恤

2.24


2.24




2080899

其他优抚支出

2.24


2.24




20809

退役安置

1.06


1.06




2080999

其他退役安置支出

1.06


1.06




20810

社会福利

41.47


41.47




2081005

社会福利事业单位

41.47


41.47




20828

退役军人管理事务

32.41

32.41





2082850

事业运行

32.41

32.41





20899

其他社会保障和就业支出

5.62

5.62





2089999

其他社会保障和就业支出

5.62

5.62





210

卫生健康支出

49.34

44.22

5.12




21004

公共卫生

5.00


5.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00


5.00




21007

计划生育事务

0.12


0.12




2100717

计划生育服务

0.12


0.12




21011

行政事业单位医疗

44.22

44.22





2101101

行政单位医疗

18.85

18.85





2101102

事业单位医疗

14.46

14.46





2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.91

10.91





211

节能环保支出

121.26


121.26




21103

污染防治

81.49


81.49




2110302

水体

79.63


79.63




2110304

固体废弃物与化学品

1.86


1.86




21104

自然生态保护

39.77


39.77




2110402

农村环境保护

39.77


39.77




212

城乡社区支出

26.70


26.70




21203

城乡社区公共设施

1.86


1.86




2120303

小城镇基础设施建设

1.86


1.86




21205

城乡社区环境卫生

24.00


24.00




2120501

城乡社区环境卫生

24.00


24.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.84


0.84




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.84


0.84




213

农林水支出

1,285.92

126.59

1,159.33




21301

农业农村

201.24

126.59

74.66




2130104

事业运行

126.59

126.59





2130108

病虫害控制

2.30


2.30




2130110

执法监管

3.12


3.12




2130119

防灾救灾

5.20


5.20




2130122

农业生产发展

60.00


60.00




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

4.04


4.04




21302

林业和草原

3.35


3.35




2130207

森林资源管理

0.55


0.55




2130209

森林生态效益补偿

2.10


2.10




2130234

林业草原防灾减灾

0.70


0.70




21303

水利

17.20


17.20




2130315

抗旱

16.00


16.00




2130399

其他水利支出

1.20


1.20




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

603.69


603.69




2130504

农村基础设施建设

275.58


275.58




2130505

生产发展

303.69


303.69




2130506

社会发展

0.71


0.71




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

23.70


23.70




21307

农村综合改革

460.44


460.44




2130701

对村级公益事业建设的补助

207.34


207.34




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

253.10


253.10




214

交通运输支出

53.32


53.32




21401

公路水路运输

35.32


35.32




2140104

公路建设

35.32


35.32




21406

车辆购置税支出

18.00


18.00




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

18.00


18.00




221

住房保障支出

54.12

54.12





22102

住房改革支出

54.12

54.12





2210201

住房公积金

54.12

54.12





224

灾害防治及应急管理支出

1.97


1.97




22401

应急管理事务

0.73


0.73




2240108

应急救援

0.73


0.73




22406

自然灾害防治

1.24


1.24




2240601

地质灾害防治

1.24


1.24




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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